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2024年度杭锦后旗人民检察院公开报告
时间:2025-08-12  作者:  新闻来源:  【字号: | |



2024年度杭锦后旗人民检察院公开报告



十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门(单位)决算表

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门(单位)概况

一、主要职能、职责

()部门职能

杭锦后旗人民检察院是国家法律监督机关,依照法律公正行使检察权,打击违法犯罪分子,维护国家的稳定统一,维护地方社会秩序、生产秩序、工作秩序及人民群众生活秩序,保障地方经济建设顺利进行。

(二)部门主要职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是 否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、 裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行,对徇私枉法等14个罪名的侦查权。对案件事实不清、证据不足的,检察官可以自行补充侦查。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法进行监督。


5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法进行监督。

6、公益诉讼检察职能。检察机关可分别就破坏生态环境和资源保护、食品药品安全等领域损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域 负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为分别提起民事 公益诉讼、行政公益诉讼,保障社会公共利益不受侵害。

7、法律规定的其他职权。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构6个:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、法警队。

全院共有检察专项编制42人,事业编制13人,实有在职人员63人,退休人员28人,聘用制书记员16人。

本部门无下属单位

2.从决算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

单位名称

单位性质

1

杭锦后旗人民检察院

财政拨款的行政单位

三、2024年度部门(单位)主要工作完成情况

、坚持为大局服务,全力护航社会发展。

全力守护一方平安。审查逮捕37件43人,审查起诉216件259人。深入推进常态化扫黑除恶工作,对教育、金融放贷、市场流通等


重点领域开展集中整治。办理故意杀人、强奸等严重暴力犯罪案件7件12人。

严厉打击腐败犯罪。行使“机动侦查权i”, 查办司法工作人员赌博案1件3人,均作出有罪判决。初查司法工作人员职务犯罪案件2件,1件转交临河区监察委员会立案调查。

坚决筑牢生态屏障。牢记嘱托,助力黄河流域专项保护行动,依托“河长+检察长”协作机制,同向发力推进河湖管理保护。办理涉及 黄河流域生态环境和资源保护案件13件,制发检察建议12件,督促清理河道垃圾、固体废物24吨。

多方联动协作共治。与旗人大、政府、政协分别会签工作机制,强化人大监督、政协民主监督、检察法律监督协同监督效能。对代表委员提出的危桥、飞线充电安全隐患,有针对性地开展现场调查,向相关部门制发检察建议,尝试将代表建议、委员提案转换为检察履职 实践,打通代表委员联络最后“一公里”。

、坚持为人民司法,切实增进人民福祉。

“倾心”落实守护未来硬措施。提前介入性侵未成年人犯罪案件5件,批准逮捕侵害未成年人犯罪嫌疑人2人,提起公诉3件4人,书面纠正混管混押违法问题2件,办理行政公益诉讼案件2件。

“全心”谋划社会治理实招数。坚持信访工作法治化,接待群众“信、访、网、电”47件次,答复率100%。受理群众控告申诉案件7件,全部实行首次申诉院领导包案办理。

“用心”探索高效办案好路径。坚持罪刑法定、罪责刑相适应、法理情相统一,对涉嫌犯罪但无逮捕必要不批准逮捕10人,犯罪情节


轻微不起诉34人。依法适用认罪认罚从宽制度238人。

“精心”讲好检察为民好故事。新媒体全年共发布原创作品311个,原创视频126个,正能量推文749篇。一个作品获评全国检察机关新媒体月度优秀作品,一个作品被最高检“75”秒看检察短视频展播活动转发。全力打造“启航”新媒体工作室文化品牌,该工作室荣登第七届检察新媒体创意作品征集展播活动“十佳新媒体团队”榜首。院集体荣获全国检察微信三十佳、全国检察机关全媒体生产传播工作成绩突出单位、全区检察优秀新媒体账号。

三、坚持为法治担当,坚决维护公平正义。

深化全流程监督,持续“做优做强”刑事检察。监督立案5件、监督撤案27件,监督立案判处有期徒刑以上刑罚5人,追漏捕漏诉5人。书面纠正侦查活动违法12件,书面纠正审判、执行活动违法24件,监督纠正监管活动违法行为75件,纠正意见全部被采纳。

深化全方位监督,持续“做精做准”民事检察。办理民事检察监督案件17件。聚力“三低ii” 问题治理,与旗司法局等五部门会签《关于合力防范和查处虚假诉讼虚假仲裁虚假公证加强协作配合的工作机制》。

深化全链条监督,持续“做深做实”行政检察。办理行政检察监督案件65件,其中办理行刑反向衔接案件42件,从源头上预防“不刑不罚”。

深化全领域监督,持续“做亮做好”公益诉讼。办理公益诉讼案件40件。守护耕地红线,督促恢复耕地41.68亩。

四、坚持重点领域发力,凝心聚力高效履职。


“检护民生”体现“检察温度”。充分发挥司法救助保障民生的重要作用,重点对困难当事人、困境妇女、特困人员开展救助,办理司法救助案件19件20人,发放救助金22.1万元,解决人民群众急难愁盼。

“检察护企”体现“检察精度”。扎实开展“检察护企”专项行动,以法治之力促营商环境优化。加大对涉知识产权犯罪惩治力度,办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪11件25人。

“检护质量”体现“检察力度”。扎实开展“检护质量”专项行动,以法治之力助安全消费环境构建。守护群众生命健康安全,严厉打击制售有毒、有害食品等犯罪12人。

、坚持强化自身建设,锻造过硬检察队伍。

政治建设铸忠诚。严格执行“第一议题”制度,认真落实意识形态工作责任制,抓实党纪学习教育。主动及时向旗委和政法委请示报告工作。

文化润检树形象。全市政法系统首家“方志文化站”落户我院。 国家检察官学院内蒙古分院检察教育“轻骑兵”讲师团“上门送训”。组织、参加各类培训200余次,参训3808人次,持续丰富道德讲堂、 正义论坛等文化内涵,获评全市基层理论宣讲示范“学习讲堂”。《求 极致——之方圆篇》成功付印,内部丛书又添新秀。

严管厚爱守初心。压紧压实全面从严治党主体责任,持之以恒推进党风廉政建设。开展“以案促改”警示教育11次,发布各类通报26次。持续深化“司法办案廉政风险防控系统监督模型”运用,狠抓顽瘴痼疾整治。


接受监督显担当。组织开展听庭评议3次。通过办案流程监控、案件评查等,监控案件663件。主动向人大、政协报告工作,主动听取代表委员意见、建议。为律师履职提供阅卷服务52件次。依法公开案件程序性信息404条。邀请代表委员、听证员、人民监督员参与检察办案、参加检察开放日、公开听证等活动94人次。

第二部分部门(单位)决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

杭锦后旗人民检察院2024年度收入、支出决算总计均为1628.61 万元。与年初预算相比,收、支总计各减少14.55万元,下降0.89%,变动原因:2024年退休4人去世1人,人员经费支出减少;与上年决算相比,收、支总计各减少192.90万元,下降10.59%。其中:公共安全支出较上年减少171.33万元,社会保障和就业支出减少30.99万元,卫生健康支出减少1.22万元,住房保障支出增加10.64万元。

(一)收入决算总计1628.61万元。包括:

1.本年收入决算合计1628.61万元。与上年决算相比,减少192.90万元,下降10.59%,变动原因:2024年退休3人去世1人,人员经费支出减少,2023年地方财政支付退休人员死亡抚恤金,2024年无此项

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:不存在此项内容。


3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:不存在此项内容。

(二)支出决算总计1628.61万元。包括:

1.本年支出决算合计1628.61万元。与上年决算相比,减少192.90万元,下降10.59%,变动原因:2024年退休4人去世1人,人员经费支出减少,2023年地方财政支付退休人员死亡抚恤金,2024年无此项

2.结余分配0万元。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:不存在此项内容。

、收入决算情况说明

杭锦后旗人民检察院2024年度本年收入决算合计1628.61万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1583.41万元,占97.22%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;


本年事业收入0万元,占0%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入45.21万元,占2.78%。

收入决算图


般公共预算财政拨款收入:97.22%



其他收入:2.78%


其他收入■一般公共预算财政拨款收入

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明


杭锦后旗人民检察院2024年度本年支出决算合计1628.61万元,其中:

本年基本支出1226.61万元,占75.32%;

本年项目支出402.00万元,占24.68%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出决算图

合计_项目支出_3:

24.68%

合计_基本支出_2:

75.32%

■合计_基本支出_2m合计_项目支出_3

图2.支出决算图


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭锦后旗人民检察院2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1583.41万元,与年初预算相比,收、支总计各减少59.76万元,下降3.64%,变动原因:2024年退休4人去世1人,人员经费支出减少;与上年决算相比,收、支总计各减少152.26万元,下降8.77%,变动原因:2024年退休4人去世1人,人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

杭锦后旗人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1583.41万元。与年初预算1643.16万元相比,完成年初预算的96.36%。

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务(类)决算数为0万元,与年初预算相比减少0万元。

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

(二)公共安全(类)


公共安全(类)决算数为1344.62万元,与年初预算相比减少50.58万元。其中:

1.检察(款)行政运行(项)。年初预算993.2万元,支出决算942.62万元,完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年退休4人去世1人,人员经费支出减少。

2.检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算402万元,支出决算402万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)决算数为105.39万元,与年初预算相比减少0.53万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算70.61万元,支出决算70.26万元,完成年初


预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因:养老保险年初预算数与支出决算数基本持平。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算35.31万元,支出决算35.13万元,完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数的差异原因:职业年金年初预算数与支出决算数基本持平。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为46.44万元,与年初预算相比减少7.82万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算35.22万元,支出决算35.22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算19.04万元,支出决算11.22万元,完成年初预算的58.93%。决算数与年初预算数的差异原因:按照属地医保局核定上缴数比预算数少形成差额。

(五)住房保障支出(类)


住房保障支出(类)决算数为86.96万元,与年初预算相比减少0.82万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算87.78万元,支出决算86.96万元,完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数的差异原因:住房公积金年初预算数与支出决算数基本持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

杭锦后旗人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1181.41万元,其中:

(一)人员经费1068.69万元。主要包括:基本工资244.95万元、津贴补贴365.54万元、奖金52.17万元、机关事业单位基本养老保险 缴费70.26万元、职业年金缴费35.13、职工基本医疗保险缴费33.32万元、公务员医疗补助缴费11.22万元、住房公积金86.96万元、其 他社会保障缴费2.85万元其他工资福利支出166.3万元。

(二)公用经费112.72万元。主要包括:办公费18.39万元、印刷费3万元、水费1.5万元、电费10万元、取暖费12.11万元、培训费 8万元、公务接待费2万元、工会经费11.49万元、福利费15.76万元、 其他交通费用33.47万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明


杭锦后旗人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算402.00万元,其中:

(一)工资福利支出0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出321.00万元。主要包括:办公费61.74万元、印刷费3万元、邮电费22.26万元、物业管理费54.88万元、差旅费71.85万元、维修(护)费50万元、被装购置费1.26万元、劳务费35万元、委托业务费6.01万元、公务用车运行维护费15万元。

(三)资本性支出81.00万元。主要包括:办公设备购置81万元。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

杭锦后旗人民检察院2024年度财政拨款“三公”经费全年预算17.00万元,支出决算17.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置 及运行维护费全年预算15.00万元,支出决算15.00万元,完成预算 的100.00%;公务接待费全年预算2.00万元,支出决算2.00万元,完 成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全 年预算17.00万元,支出决算17.00万元,与预算差异原因:无差异。


(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

杭锦后旗人民检察院2024年度财政拨款“三公”经费支出17.00 万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维 护费支出15.00万元,占88.24%;公务接待费支出2.00万元,占11.76%。其 中

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出15.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:无差异。

3.公务接待费支出2.00万元。其中:国内公务接待支出2.00万元,接待27批次,263人次,开支内容:主要用于上级检察机关及其他单位莅临检查指导工作等接待;国(境)外公务接待支出0万元,


接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:无差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

杭锦后旗人民检察院2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)文化旅游与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助少数民族语电影译制(项)支出0万元,主要用于:不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

杭锦后旗人民检察院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,减少0万元,下降0%,变动原因:本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于不存在此项内容。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明


杭锦后旗人民检察院2024年度公用经费支出决算112.72万元,与上年决算相比,减少6.03万元,下降5.08%,变动原因:2024年人员减少使公用经费比上年减少。其中,机关运行经费支出决算112.72万元。比上年决算相比,减少6.03万元,下降5.08%,变动原因:2024年人员减少使公用经费比上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

杭锦后旗人民检察院2024年度政府采购支出总额112.07万元,其中:政府采购货物支出39.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.39万元。政府采购授予中小企业合同金额94.18万元,占政府采购支出总额的84.04%,其中:授予小微企业合同金额94.18万元,占政府采购支出总额的84.04%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.75%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.3%

十三、国有资产占用情况说明

杭锦后旗人民检察院截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)1台(套)。


十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

杭锦后旗人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金402万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目个,共涉及资金万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;......(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填)

组织对“办案业务费项目”、“业务装备经费项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出402万元,政府性基金支出0万元,......(还有其他类资金的项目继续填列)。其中,“办案业务费项目”、“业务装备经费项目”等项目分别进行自评。从评价情况来看,以上项目符合我院部门职责和相关管理规定,绩效目标明确,评价指标体系完整,评价标准科学;项目业务管理制度和财务管理制度完善;资金支出规范性有待加强;任务完成质量高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,社会和经济效益较显著,服务对象满意度高。

(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。


杭锦后旗人民检察院2024年度在决算中反映2个一般公共预算项日,以及0个政府性基金项目, ......(还有其他资金的项目继续填列)共2个项目的绩效自评结果。

1.办案业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为321万元,执行数为321万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:办案(业务)经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为321元,执行数为321万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:完成了绩效考核目标。发现的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。下一步改进措施: 年初预算的项目在执行过程中未实施,导致年中调剂使用资金。在以后年度做预算时做好项目评估,确定可行性避免资金调剂。


项目支出绩效自评表

(2025年度)

粗名

案(近势)震

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邦5时性,拌案件时、降低加震式三。

C年降资全好促位,亮反了应各项工作·

猛龄指际

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2.业务装备经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为81万元,执行数为81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:业务装备经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为81万元,执行数为81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我院


业务装备费81万元,全部用于办公设备购置。办公设备购置84个/套。设备到位率达到99%,我院严格制定了资金管理制度(财务管理制度、固定资产管理制等),按照预算法规定,资金支付严格按制度执行。 做到无预算不支出。对于项目资金专款专用,禁止挪用、占用以及超预算情况的出现,保证资金使用的合法合理。

发现的主要问题及原因

(一)项目立项、实施存在问题。

(二)资金管理使用存在问题

下一步改进措施: 立项时应与各部门研究讨论,保证立项准确尽量避免年中调剂。


项目支出绩效自评表

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(三)部门项目绩效评价结果。

以办案业务费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩 效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效 评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。


、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、财政专户管理教育收费: 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。

、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴 的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

、使用非财政拨款结余和专用结余: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

、年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

一、年末结转和结余资金: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。


十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门(单位)决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:梁丽 联系电话:0478-7931997-

第五部分部门(单位)决算表

见附件。







861500881_杭锦后旗人民检察院.xlsx

861500881--杭锦后旗人民检察院(公开).xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

收入决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx




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